Dia España ha vivido un primer semestre de 2026 marcado por la actividad comercial y la expansión de su red, en un contexto en el que la compañía no solo ha crecido en cifras, sino también en presencia y relevancia dentro del mercado de proximidad. La enseña ha acelerado su ritmo de aperturas con 48 nuevas tiendas, lo que supone estar cerca de su objetivo de alcanzar 100 nuevas tiendas netas este año. Este despliegue responde a una estrategia clara: estar cada vez más cerca del consumidor y reforzar un formato que se ha convertido en referencia para la compra cotidiana.
Ese dinamismo en tienda se ha visto acompañado por un avance notable en la fidelización. El Club Dia ya concentra el 57% de las ventas totales, un incremento interanual del 12,7% que refleja la creciente vinculación de los clientes con la marca. Las promociones personalizadas, la digitalización del programa y la mejora de la experiencia en tienda han contribuido a este impulso.
La apuesta por los productos frescos de origen local también ha sido clave. Dia ha reforzado su surtido con proveedores de proximidad y ha ampliado la presencia de frutas, verduras, carnes y pescados en tiendas renovadas. Esta estrategia ha permitido elevar un 14% las ventas de frescos y de la marca Dia, consolidando la percepción de calidad y precio competitivo que la enseña busca potenciar.
Aunque la actividad comercial ha sido protagonista, el semestre también ha dejado cifras de crecimiento muy destacadas. Dia España cerró los primeros seis meses del año con un aumento de las ventas totales del 11,6% interanual, hasta los 2.954 millones de euros. El segundo trimestre fue especialmente fuerte, con un avance del 12,1% y 1.542 millones de euros en ventas. Según Nielsen IQ, este ritmo supone crecer a más del doble que el resto del mercado y ganar 26 puntos básicos de cuota respecto al año anterior.
Las ventas comparables crecieron un 8,4% en el semestre y un 8,8% en el segundo trimestre, mientras que el plan de expansión aportó un 3,2% adicional (3,4% en 2T). En términos de rentabilidad, el EBITDA ajustado aumentó un 17% hasta los 160 millones de euros, con una expansión del margen de 31 puntos básicos, situándose en el 6,5%. La caja generada por las operaciones alcanzó los 172 millones de euros, lo que permitió acelerar aperturas y reducir la deuda financiera neta un 18%, hasta los 206 millones de euros. Con ello, la ratio de apalancamiento se sitúa en solo 0,6 veces el EBITDA ajustado de los últimos doce meses. El beneficio neto avanzó un 6,4% hasta los 51 millones, y excluyendo el ingreso fiscal no recurrente de 2025, la mejora sería del 30%.
En este contexto de avance sostenido, Martín Tolcachir, CEO de Grupo Dia, destaca la solidez del plan estratégico y el papel de la red de franquiciados
Los avances de nuestro Plan Estratégico ‘Creciendo cada día’ son hoy más visibles que nunca. Seguimos creciendo de forma rentable, acelerando nuestra expansión orgánica, fortaleciendo nuestra excelencia operativa y manteniendo una sólida disciplina financiera. En definitiva, estamos construyendo una compañía cada día más fuerte y creando valor sostenible a largo plazo. Mi reconocimiento a todos nuestros equipos, proveedores y a nuestra red de franquiciados. Gracias a su trabajo, seguimos transformando nuestro Plan Estratégico en resultados concretos para nuestros clientes, nuestro negocio y nuestros accionistas.
En paralelo, Dia Argentina continúa centrada en la eficiencia operativa en un entorno económico que empieza a mostrar signos de estabilización. Aunque las ventas en volumen retrocedieron un 4,6% en el semestre, la evolución secuencial confirma la tendencia positiva iniciada en la segunda mitad de 2025.
La cuota de mercado comparable creció 10 puntos básicos y las medidas de eficiencia permitieron mejorar el margen EBITDA ajustado en 30 puntos básicos, hasta el –0,2%, cerrando el periodo con una posición de caja neta de 40 millones de euros.
Dia España cerró el primer semestre de 2026 con un crecimiento del 11,6% en ventas, impulsado por un 12,1% en el segundo trimestre y por 48 aperturas netas que refuerzan su modelo de proximidad. Las ventas comparables crecieron un 8,4% y el EBITDA ajustado avanzó un 17%, mientras la deuda se redujo un 18%. La compañía consolida su liderazgo y acelera su expansión con resultados sólidos y mayor fidelización del cliente.
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